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INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023 CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2023003448.

INFORME DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2023 CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RADICADO I2023003448.

De acuerdo con la normatividad legal aplicable, la Oficina de Control Interno de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C., tiene bajo su responsabilidad dar cumplimiento a sus obligaciones funcionales establecidas en la Ley 87 de 1993, de conformidad con lo contentivo en el “artículo 12º.- Funciones de los auditores internos” y en los demás desarrollos legales, a través de los roles definidos en el “Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno” del Decreto Nacional No.

Mié, 22/11/2023 - 14:10

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAJA - PAC, CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2023 – RADICADO I2023003444.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAJA - PAC, CON CORTE A OCTUBRE 31 DE 2023 – RADICADO I2023003444.

OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución del Programa Anual de Caja (PAC) de la Empresa durante el periodo enero 01 a octubre 31 de 2023, con el objeto de identificar su comportamiento y efectuar recomendaciones que aporten a una adecuada toma de decisiones en materia de manejo y gestión financiera, asociadas al PAC aportando al cumplimiento de los propósitos misionales y el mejoramiento continuo de la ejecución de los recursos de la institución.

 

Mar, 21/11/2023 - 15:52
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