ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A CORTE DICIEMBRE 31 DE 2025
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2025
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 2025
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL CORTE A DICIEMBRE 2025
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORTE A DICIEMBRE 2025
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORTE A DICIEMBRE 2025
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a la Actividad Concurso de Predios, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.
En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 2 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe de seguimiento al estado de cumplimiento y nivel de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025
Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025, se dispone el SEGUIMIENTO al PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024
El estado de las categorias administrativas por la CGN- sonre las cuales se recibio informacion en el Sistema Consolidador de la Hacienda e Informacion Publica CHIP