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Informe Control Interno Contable Vigencia 2025

Informe Control Interno Contable Vigencia 2025

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su función de evaluación independiente y acompañamiento a la gestión, dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 347 de 2025, mediante la cual se incorpora el procedimiento por la cual se incorpora el Procedimiento para la evaluación del control interno contable en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 193 de 2016, en concordancia con la Resolución 138 de 2025, Por la cual se establece la información a reportar,

Mar, 24/02/2026 - 14:45

Informe de Evaluación de Control de Interno Contable 2024.Radicado I2025001424

Informe de Evaluación de Control de Interno Contable 2024.Radicado I2025001424

Conforme lo roles asignados a la Oficina de Control Interno, para su conocimiento y fines pertinentes, se remite informe ejecutivo del documento "Informe ECIC 2024", el cual contiene la evaluación del Sistema de Control Interno Contable de entidades públicas, con base en la herramienta ECIC (Evaluación del Control Interno Contable). Por ende, a continuación, se presenta un resumen general con énfasis en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

Mar, 24/02/2026 - 14:27

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025 62 CONTROL FISCAL INTERNO

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025 62 CONTROL FISCAL INTERNO

La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo al informe 62 Control Fiscal Interno. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

Mar, 24/02/2026 - 10:04

Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179

Informe Final Trabajo de Auditoría a los Proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí 2025 - Radicado I2025003179

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado a los proyectos Cables Aéreos – San Cristóbal y Potosí, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de dec

Vie, 20/02/2026 - 10:31

Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2025

Informe de Gestión Oficina de Control Interno Vigencia 2025

El presente informe contiene una descripción de las principales actividades realizadas por la Oficina de Control Interno, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado vigencia 2025.

Jue, 19/02/2026 - 11:00

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CUENTA ANUAL 2025

La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad.

Lun, 16/02/2026 - 11:06

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MIPG Y MECI - IMPLEMENTACIÓN DIMENSIONES POLÍTICAS, Y COMPONENTES – VIGENCIA 2024. – RADICADO I2025002072

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MIPG Y MECI - IMPLEMENTACIÓN DIMENSIONES POLÍTICAS, Y COMPONENTES – VIGENCIA 2024. – RADICADO I2025002072

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de los roles de liderazgo estratégico, evaluación y seguimiento, enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo, contentivos en el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, remite Informe de Evaluación y Seguimiento MIPG - Implementación Dimensiones y Políticas – Vigencia 2024, de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.

Lun, 15/12/2025 - 10:54

SEGUIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE INMUEBLES Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA VIGENCIA 2025 – RADICADO I2025002107

SEGUIMIENTO ACTUALIZACIÓN DE INMUEBLES Y PARTICIPACIONES ACCIONARIAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE ACTIVOS - SIGA VIGENCIA 2025 – RADICADO I2025002107

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de “Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 2 vigencia 2025, se procede a presentar el Informe final de Seguimiento a la actualización de información en el Sistema de Información de Gestión de Activos - SIGA (reporte CISA) para la vigencia 2025.

Lun, 15/12/2025 - 10:49

SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025 - RADICADO I2025001041

SEGUIMIENTO PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024. FASE PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025 - RADICADO I2025001041

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025, se dispone el SEGUIMIENTO al PROCESO DE CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024.

Mié, 17/09/2025 - 16:04

Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Comercial 2025

Informe Final Trabajo de Auditoría Gestión Comercial 2025

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Proceso de Gestión Comercial, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma de decisiones.

Mié, 17/09/2025 - 15:53
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