EJECUCION DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023
EJECUCION DE GASTOS SEPTIEMBRE 2023
Ejecución de gastos del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.
Ejecución de gastos del 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2023.
Dando alcance al radicado I2023002263 del 04/08/2023, la Oficina de Control Interno presenta el seguimiento y análisis de la ejecución de los rubros definidos en la Circular Conjunta 04 de enero 21 de 2016 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, el cumplimiento de los gastos sometidos a las disposiciones sobre austeridad y control del ga
La Contraloría de Bogotá D.C certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.
“COFORMULAR LA UNIDAD FUNCIONAL 1 DE LA ACTUACIÓN ESTRATEGICA CIUDADELA EDUCATIVA Y DEL CUIDADO Y DESARROLLAR LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS CORRESPONDIENTES A LA MISMA”. Descargar archivo adjunto.
CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y AMPLIACIÓN, ENTRE OTROS, DE LOS COLEGIOS: LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, UBICADO EN LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA Y COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ."
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, con el fin de aportar al cumplimiento de los principios de transparencia, eficacia, celeridad y publicidad en las actuaciones administrativas de la Empresa y en atención a las disposiciones legales vigentes sobre la materia, realizó seguimiento a la publicación de los procesos contractuales y actos administrativos asociados a los mismos en la plataforma SECOP II, durante el período comprendido entre el 01 de julio al 3
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja menor para Gastos de Inversión y Operación que se encuentra a cargo de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 se realizó arqueo a la Caja Menor para Gastos de Funcionamiento a cargo de la Subgerencia de Gestión Corporativa.
En cumplimiento del Rol asignado de “Enfoque hacia la prevención”, la Oficina de Control
Interno, realizó el presente seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional, cuyos
resultados se detallan en el mismo.
En cumplimiento del Rol asignado de “Enfoque hacia la prevención”, la Oficina de Control
Interno, realizó el presente seguimiento y evaluación del Mapa de Riesgos Institucional, cuyos
resultados se detallan en el mismo.